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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004075
Nro. de Timbrado
18297043
Monto de la Factura
₲ 124.812.000
Nro. de Orden de Pago
1558
Fecha de Orden de Pago
10-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.433.711
IVA
₲ 11.346.545
Retención DNCP
₲ 435.707
Retención IVA
₲ 3.403.964
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO BENITEZ AREVALOS
RUC
3628310-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30090-25-254822
Monto Contrato
₲ 354.598.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.704.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.795.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468962
Nombre de la Licitación
MCN N° 12/2025 - SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE CALLES DESTINADAS A ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno
