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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Nro. de Timbrado
18529667
Monto de la Factura
₲ 404.800
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
11-06-2026
Fecha Emisión Cheque
11-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.288
IVA
₲ 36.800
Retención DNCP
₲ 1.472
Retención IVA
₲ 11.040
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-241737
Monto Contrato
₲ 37.165.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.329.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.042.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444306
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
