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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028680
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 898.150
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.068
IVA
₲ 81.650

Retención DNCP
₲ 3.266
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-241737
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.038.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.409.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444306
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual