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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029053
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 1.720.400
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.667.224
IVA
₲ 156.400
Retención DNCP
₲ 6.256
Retención IVA
₲ 46.920
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-241737
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.038.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.409.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444306
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual