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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-0009528
Nro. de Timbrado
18190634
Monto de la Factura
₲ 50.924.000
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.720.304
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 203.696
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22016-25-254291
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.720.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron