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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004912
Nro. de Timbrado
18131185
Monto de la Factura
₲ 6.246.000
Nro. de Orden de Pago
773
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.052.942
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.713
Retención IVA
₲ 170.345
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALVARO RAFAEL ROJAS MENDOZA
RUC
5160601-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22016-25-260019
Monto Contrato
₲ 6.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.246.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.052.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron