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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000068-2
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201711166
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.925.867
        
                                    IVA
                            
            ₲ 95.238
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.466
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 28.572
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 38.095
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NESTOR FABIÁN BRITEZ BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            4593598-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            6440
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-25002-17-3366
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 96.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 95.866.667
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 91.844.087
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300108
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble Determinado para Agencia Comercial y de Distribución en Capiibary, Dpto. de San Pedro
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        