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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000483
Nro. de Timbrado
17196189
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
2950
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
IVA
₲ 1.818.182

Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
RL-23018-24-5570
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.860.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.749.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414398
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA EL SENAVE_PISO 11 EDIFICIO PLANETA I
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill