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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0022737
Nro. de Timbrado
15762087
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. de Orden de Pago
16189
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.186.538
IVA
₲ 1.177.273

Retención DNCP
₲ 45.678
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23010-22-5072
Monto Contrato
₲ 233.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.651.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.064.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379882
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO -SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel