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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006255
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000164
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.876.364
IVA
₲ 363.636

Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA TORRES DE RECALDE
RUC
1513011-8
Número de Contrato
7270
Código de Contratación (CC)
RL-25002-22-5200
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.996.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.526.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341542
Nombre de la Licitación
Li_80.Locación de Inmueble para Oficinas de Servicios de Atención al Cliente en Pozo Colorado Dpto. de Presidente Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande