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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0000152
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000635
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.363
IVA
₲ 454.545

Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO FERREIRA MONGES
RUC
1939568-0
Número de Contrato
7950
Código de Contratación (CC)
RL-25002-22-5199
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.372.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369124
Nombre de la Licitación
lci87_Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente y Reclamos en la Localidad de Choré, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande