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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
993
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.766.520
IVA
₲ 70.714

Retención DNCP
₲ 18.480
Retención IVA
₲ 70.714
Retención Renta
₲ 94.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
RL-26001-14-1782
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.837.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco