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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 2.533.326
Nro. de Orden de Pago
16134
Fecha de Orden de Pago
17-03-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.114
IVA
₲ 230.302

Retención DNCP
₲ 9.212
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANA SOLTYS ZYRYJ
RUC
545739-4
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
RL-23013-20-4276
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.912.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343410
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local Determinado en Itapua
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan