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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
15781
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANA SOLTYS ZYRYJ
RUC
545739-4
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
RL-23013-20-4276
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.912.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343410
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local Determinado en Itapua
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan