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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000090
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.750.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20164652
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-06-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.611.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 178.571
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 53.571
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 71.429
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CLAUDIA STELA SALINAS CUEVAS
        
                                    RUC
                            
            2932836-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            5772
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-25002-16-2582
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 33.750.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.499.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            269331
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lc47_Locación de Inmueble para los Dptos. de Boquerón, Concepción, San Pedro y Alto Paraguay
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        