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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000529
Nro. de Timbrado
17196189
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. de Orden de Pago
20343
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.939.538
IVA
₲ 2.722.727

Retención DNCP
₲ 104.553
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.089.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
RL-23013-23-5378
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.251.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.439.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366349
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina del Piso Cuatro Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan