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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
19072
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.500
IVA
₲ 150.000

Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Fabian Benitez Rolon
RUC
4302720-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
RL-23013-23-5405
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.188.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.140.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417386
Nombre de la Licitación
alquiler local Regional caacupe
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan