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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000259
Monto de la Factura
₲ 11.560.815
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.132.294
IVA
₲ 550.515

Retención DNCP
₲ 43.160
Retención IVA
₲ 165.155
Retención Renta
₲ 220.206
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Karina Irma Martincich Vaesken
RUC
798079-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
RL-23018-13-0693
Monto Contrato
₲ 138.729.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.959.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.587.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill