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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000282
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.340.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000002690
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.267.673
        
                                    IVA
                            
            ₲ 212.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.509
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 63.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Zoraida Elva Griffith de Arnold
        
                                    RUC
                            
            1681654-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            8354/21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-25002-24-5681
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 84.240.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.542.850
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.629.143
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            398408
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            lc92/2021_Locación de Inmueble Determinado ANDE para las localidades de San Pedro/Santa Rosa del Aguaray, Caazapá/ San Juan Neponuceno y Misiones/ San Ignacio
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        