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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 136.400.000
Nro. de Orden de Pago
4099811
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.713.920
IVA

Retención DNCP
₲ 486.080
Retención IVA
₲ 3.720.000
Retención Renta
₲ 2.480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO EXPO ARP UIP
RUC
80036179-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
RL-26001-15-2371
Monto Contrato
₲ 136.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.713.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277831
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESPACIO PARA EL STAND DE COPACO EN LA EXPOFERIA M.R.A. 2014
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco