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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000512
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
18238
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.182
IVA
₲ 136.363

Retención DNCP
₲ 5.454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABELINA ROSA GIMENEZ DELGADO
RUC
849710-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
RL-23013-22-5081
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.355.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.295.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396575
Nombre de la Licitación
Alquiler de Regional Paraguari
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan