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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004382
Nro. de Timbrado
12334144
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
930
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
22-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
RL-23003-17-3288
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295737
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert