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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 20.243.152
Nro. de Orden de Pago
13023
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.300.784
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 74.804
Retención IVA
₲ 289.188
Retención Renta
₲ 578.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INMOBILIARIA DEL SOL SA
RUC
80022183-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
RL-40001-19-3963
Monto Contrato
₲ 121.458.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.458.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.338.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE INMUEBLES EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco