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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000272
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12922593
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.400.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            848
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.288.274
        
                                    IVA
                            
            ₲ 114.286
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.869
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 34.286
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 68.571
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
             BERNARDA GONZALEZ DE GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            1411142-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            520
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-19-4046
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 26.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.005.120
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349526
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LC N° 02/2018 "Locación de inmueble determinado para el Juzgado de Paz de Minga Pora"
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
        