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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 14.203.200
Nro. de Orden de Pago
20146589
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.676.735
IVA
₲ 676.342

Retención DNCP
₲ 53.025
Retención IVA
₲ 202.903
Retención Renta
₲ 270.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
3/12
Código de Contratación (CC)
RL-25002-14-1829
Monto Contrato
₲ 42.609.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.406.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.353.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230055
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Sedes de Oficinas y Depósitos de la Institución en el Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande