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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            Planilla 5
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            100
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-05-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-06-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-06-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 597.600
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.400
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDEZ ARGUELLO, RAMON *
        
                                    RUC
                            
            E-1880566
        
                                    Número de Contrato
                            
            15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-14-1620
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.342.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            253267
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLES
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
        