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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000424
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2704
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-03-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-03-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-03-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.740.534
        
                                    IVA
                            
            ₲ 333.333
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.133
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 100.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 133.333
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TEODORO ALFONSO
        
                                    RUC
                            
            310606-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            130
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-14-1883
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 168.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 163.174.490
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 161.098.762
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            222207
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DEL LOCAL PARA JUZGADOS DE PAZ, ARCHIVO Y DEFENSORIA
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        