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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0174
Monto de la Factura
₲ 6.570.960
Nro. de Orden de Pago
20151649
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.327.396
IVA
₲ 312.903
Retención DNCP
₲ 24.532
Retención IVA
₲ 93.871
Retención Renta
₲ 125.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA SOSA SA
RUC
80003160-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2116
Monto Contrato
₲ 52.567.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.283.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.309.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209034
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Asientos de Oficinas y Depósitos en Asunción e Interior -14 Locales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
