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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000128
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20169670
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-11-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.888.400
        
                                    IVA
                            
            ₲ 785.714
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 61.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 235.714
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 314.286
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE FIDELINO OJEDA CARDOZO
        
                                    RUC
                            
            958591-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            5531
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-25002-15-2393
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 79.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 78.760.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 75.840.630
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264208
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmuebles en los Dptos. de Misiones, Caaguazú y Central
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        