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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000698
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15592083
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1077
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-11-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.535.418
        
                                    IVA
                            
            ₲ 727.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.218
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 218.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 218.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIA FELICITA GOMEZ
        
                                    RUC
                            
            1575377-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-22-5146
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 96.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 95.051.416
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 89.528.698
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            376966
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDES DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN LORENZO Y DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPIATA - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        