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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000263
Nro. de Timbrado
12962977
Monto de la Factura
₲ 20.564.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.606.697
IVA
₲ 979.238

Retención DNCP
₲ 75.989
Retención IVA
₲ 293.771
Retención Renta
₲ 587.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNION CLUB
RUC
80031743-2
Número de Contrato
031/2015
Código de Contratación (CC)
RL-28001-18-3792
Monto Contrato
₲ 92.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.538.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.230.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300444
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para el I.S.A.
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura