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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000023
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11229604
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 140.481.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            48718
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-04-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 133.594.877
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 500.623
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.831.300
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.554.200
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO PEYCO S.A. - ELEPAR S.A. - ELECTROCONSULT S.A.
        
                                    RUC
                            
            80090423-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PP 01/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            SC-26002-15-112714
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.308.645.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.572.626.857
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.342.335.991
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279527
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Fiscalización de las Obras de Relleno Hidraulico y Convencional y de la Construcción de Viviendas Unifamiliares de Carácter Social - Fase I Bella Vista
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento
        