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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000226
Nro. de Timbrado
10872938
Monto de la Factura
₲ 173.100.400
Nro. de Orden de Pago
48207
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.615.333
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 616.867
Retención IVA
₲ 4.720.920
Retención Renta
₲ 3.147.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
SC-26002-14-87735
Monto Contrato
US$ 893.664,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.012.224.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.552.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259590
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento