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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 4.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.693.095

Retención DNCP
₲ 17.587
Retención IVA
₲ 134.591
Retención Renta
₲ 89.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JUAN VILLAGRA CARRON
RUC
1439706-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CV-12013-15-107873
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.813.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.813.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295217
Nombre de la Licitación
CD 09/2015 SERVICIOS DE ELABORACION DEL MARCO DE GESTION DE PUEBLOS INDIGENAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf