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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 1.363.636
Nro. Solicitud de Transferencia
96738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.545

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CV-12008-17-151009
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.832.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.832.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336759
Nombre de la Licitación
Contratacion de Fiscal de Obras para el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667