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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 81.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.087.328

Retención DNCP
₲ 288.672
Retención IVA
₲ 2.232.000
Retención Renta
₲ 2.232.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN ALMADA ROMAN
RUC
1303480-4
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CV-12011-19-183165
Monto Contrato
₲ 102.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.359.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.359.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364175
Nombre de la Licitación
Evaluación de Medio Termino del Programa
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Progama 3131 Oc/Pr Promocion de Inversiones