Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000140
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            96524
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-08-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.509.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 490.909
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERAFINI GEOGHEGAN, VERONICA *
        
                                    RUC
                            
            524717-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            05
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CV-12006-16-119871
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 90.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 87.545.454
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 87.545.454
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305529
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Consultoria Nacional Individual para el Estudio del Gasto Social y Estudio sobre la Equidad del Gasto Publico en Paraguay
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Apoyo a la Gestión del Ministerio de Hacienda en Materia de Politica Social y Empleo
        