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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 18.309.470
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
27-05-2026
Fecha Emisión Cheque
27-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.080.405
IVA
₲ 1.664.497

Retención DNCP
₲ 63.917
Retención IVA
₲ 499.349
Retención Renta
₲ 665.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100644-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25005-25-263425
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.995.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.255.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO ANTIGUO , HANGAR DINAC - KOICA Y EDIFICIO CEA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac