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Datos del Pago

Nro. de Factura
772/43/45
Monto de la Factura
₲ 2.200.346.330
Nro. de Orden de Pago
1500032383
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.103.883.147
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.449.330
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 88.013.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-254119
Monto Contrato
₲ 234.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.584.796.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.057.784.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar