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Datos del Pago

Nro. de Factura
7333
Monto de la Factura
₲ 4.442.363.310
Nro. de Orden de Pago
1500031443
Fecha de Orden de Pago
09-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.247.610.102
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 17.058.675
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 177.694.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-254119
Monto Contrato
₲ 234.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.010.380.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.946.950.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar