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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003786
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 303.200.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.847.010
IVA
₲ 27.563.636

Retención DNCP
₲ 1.058.444
Retención IVA
₲ 8.269.091
Retención Renta
₲ 11.025.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-23019-24-248195
Monto Contrato
₲ 379.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.933.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.492.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES DE PRECISION Y UPS PARA EL DATACENTER ALTERNATIVO POR SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas