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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000029
Nro. de Timbrado
18557253
Monto de la Factura
₲ 651.994.500
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
24-02-2026
Fecha Emisión Cheque
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.227.887
IVA
₲ 608.227.887

Retención DNCP
₲ 2.276.054
Retención IVA
₲ 17.781.668
Retención Renta
₲ 23.708.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-13001-25-262225
Monto Contrato
₲ 5.867.950.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.563.961.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.257.595.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DE LOS JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central