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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009315
Monto de la Factura
₲ 123.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.877.720

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.761.114
Retención Renta
₲ 3.522.229
Multa
₲ 5.547.510

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218680
Monto Contrato
₲ 9.137.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.646.819.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.646.819.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY