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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000495
Monto de la Factura
₲ 2.249.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153351
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.116.674.720

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 61.344.000
Retención Renta
₲ 61.344.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218604
Monto Contrato
₲ 26.417.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.860.162.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.860.162.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY