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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036688
Monto de la Factura
₲ 593.130.300
Nro. Solicitud de Transferencia
166554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.073.778

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 8.473.290
Retención Renta
₲ 16.946.580
Multa
₲ 8.896.955

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218614
Monto Contrato
₲ 11.497.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.898.727.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.898.727.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY