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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0027514
Monto de la Factura
₲ 5.580.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.226.430.909

Retención DNCP
₲ 19.682.182
Retención IVA
₲ 152.181.818
Retención Renta
₲ 152.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-216247
Monto Contrato
₲ 11.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.033.576.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.033.576.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ambulancias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY