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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039469
Monto de la Factura
₲ 169.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.441.524

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.414.286
Retención Renta
₲ 4.828.571
Multa
₲ 2.535.000

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218675
Monto Contrato
₲ 1.064.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.643.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.643.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY