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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007396
Monto de la Factura
₲ 399.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.057.000

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.700.000
Retención Renta
₲ 11.400.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218611
Monto Contrato
₲ 1.186.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.455.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.455.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY