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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 10.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189711
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.603.750

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.258.750
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LI-12013-16-119754
Monto Contrato
₲ 9.559.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.652.379.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.652.379.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291496
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS, RUTA PY06, 172 KM. TRAMO: MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion