Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            021-002-0000254
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 748.307.780
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78320
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            09-07-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 707.490.992
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.408.394
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 20.408.394
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TALAVERA ORTELLADO SA (T.O.C. S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80019114-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            434
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-16-129601
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.973.187.784
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.765.367.726
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.765.367.726
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            299820
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPI Nº154/15.REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales
        